学校2025年内部审计战线工作亮点

发布时间:2026-01-22浏览次数:10

一、坚持党对审计工作的领导,推动审计委员会顶层设计

2025年,在学校党委的坚强领导下,不断强化审计工作组织领导和体制机制建设,将审计纳入党的全面领导体系中统筹谋划。认真履行事规则和工作职责,充分发挥审计委员会联动优势。年内召开审计委员会,落实学校党委对审计工作的全面领导:全面贯彻落实党和国家有关审计工作的决策部署,落实上级工作要求,审议本年度审计计划,指导内审工作,把关重大事项和重大问题的处理,督促落实整改销号及审计结果的运用,加强审计队伍建设,保障审计工作顺利开展;发挥审计委员会及成员单位民主集体决策作用,逐步形成党委领导、党政齐抓共管、分工负责的审计工作态势。

               


二、坚持依法依规开展审计工作,启动经济责任审计联系会议制度

在李翠霞校长的直接领导下,结合学校实际,在充分调研基础上,依法依规制定出台《黑龙江八一农垦大学经济责任审计联席会议制度(试行)》,召开首次经责审计联席会议,充分调动成员单位参与监督经责审计,依法履职,统一思想达成共识,协调配合提高效率,形成良好的联动协作机制,对依法依规、高效有序推进年度审计工作起到积极指导与促进作用。

               


三、科学谋划年度审计工作,突出重点规范运行审计工作成效显著

2025年,在分管校长直接领导下,统筹谋划,科学安排,量力而行,合理安排审计资源,调配审计力量,制定年度审计工作计划,提交审计委员会审议批准后,有序实施年度审计工作。通过审计,有力推动学校管理制度体系建设、信息化建设,规范经济秩序,提升风险防控能力。年内共计审计发现问题84个,提出审计建议74条。通过审计,挽回经济损失,规范审批程序,督促修订管理制度,同时加速会计数据治理及规范预算管理信息化进程。开展工程审计,规范审计程序,节约了工程成本。


四、推动理顺工程竣工结算管理与监督职责,确保制度有序落地实施

针对在竣工结算审核及审计的工作分工、制度执行及业务衔接方面亟待解决的问题,坚守审计准则,坚守审计监督本职,提出工

作建议,在校长的直接协调下,纠正了问题,理顺了工程项目竣工结算审核与审计工作职责,提高工作质量和工作效率,确保依法依规开展工程管理与监督工作,内审能力和服务全校工作的监督保障功能在实践中得到提升。

              


五、落实上级巡视工作要求,实现内部审计全覆盖

针对巡视整改要求,推动内部审计全覆盖,高质效完成巡视问题整改。包括中层干部离任经济责任审计、内部控制审计、所属经营单位财务收支审计、省社哲项目审计、重点科研项目以及工程造价审计等。年内完成12位中层领导干部离任经济责任审计、完成2024年度内部控制审计,推动学校完善内部治理,提升防范风险能力;完成黑龙江八一农垦大学资产经营有限公司与大庆市农大动物医院有限公司财务收支及经营审计,揭示经济风险;完成工程预结算造价审计工作,提出造价管理意见和建议,有效规避工程造价管理的风险与隐患。

六、推动审计整改见实效,做好审计后半篇文章

年内完成2024年下半年8位中层领导干部离任经济责任审计和内部控制等审计整改工作,综合整改完成率98%,其中经责审计整改完成率100%、内部控制审计整改完成率93%,预算执行审计整改完成率63%。同步启动2025年各项审计整改工作,年末提交审计委员会审议。同时完善审计整改“问题清单”“整改结果清单” “销号清单”对接机制及审计整改结果报告机制,跟踪审计整改打造闭环,打通审计整改难点堵点痛点,提升审计整改质效。

七、积极建言献策,彰显在学校决策管理及依法治校中的审计独特作用

通过列席学校及行业议事会议,敢言善谏,多次从部门职能及专业角度,在预算管理、政府采购、工程管理等方面提出合理化建设性意见,防范决策风险;通过领导干部经济责任审计,重点关注重大政策落实情况,积极反馈工作落实的系统性、整体性和协调性;通过内部控制审计,建议相关单位(部门)制定出台(修订)内部管理制度,梳理完善流程;推动校内规范性文件定期清理,形成有效文件清单;推动设立学校现行制度线上查阅专栏,方便教工随时查阅,拓展行政服务外延;通过审计,推动二级单位两个议事规则及“三重一大”决策程序有效实施,推动民主规范决策,促进党风廉政建设。

八、创新审计工作数智化建设,提升审计工作质效

推动智慧校园审计数智化平台建设调研工作。调研省内多家高校审计信息数字化平台建设情况,邀请软件专家座谈研讨,为科技强审、以数赋能,运用大数据审计提高审计工作质效奠定扎实基础。通过审计网站发布审计工作信息和最新审计动态,及时传递内部审计政策法规、规章制度及审计业务流程、审计工作进度等信息。

           

九、深化能力作风建设,提升审计能力和工作水平

加强学习培训、交流研讨和实践锻炼坚持开展每周一谈、每月一案活动,努力营造学法知法懂法、尊法普法用法良好的审计氛围,不断提升自身及审计队伍政治素质和专业胜任能力。深入开展四下基层服务师生活动,拓展审计服务覆盖面,深入基层开展审计法律法规制度宣讲活动,设立审计问题集中交流答疑,充分宣传交流审计政策,普及审计法律法规及审计常识,增强师生对审计工作的认识与理解,营造了良好的审计氛围。

             

       十、全面强化党建引领,打造忠诚专业奋发有为的审计团队

        坚持党建引领,深入学习贯彻党的二十届四中全会精神及省委十三届八次全会精神,统一思想凝聚共识,组织高质量的“三会一课”及主题党日活动,实现党建与业务“双提升、双促进”;自觉践行审计职业规范和廉洁自律承诺,坚持全面履行“一岗双责”;严格执行“四禁止”“八不准”审计工作纪律;鼓励业务学习和实践锻炼,创建学习研究型审计队伍,推动审计队伍整体综合素质全面提升。年内,审计处2人分别通过全国法律职业资格考试及一级工程造价师的部分考试科目。