审计处是学校设立的独立内部审计机构,学校党委审计委员会及校长的领导下,依法接受国家审计机关的业务指导和监督,对学校各单位、部门及其所属单位财政财务收支、业务活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理,实现目标。

审计委员会成立于2022年,下设办公室,办公室设在审计处。审计委员会负责学校内部审计工作的顶层设计、统筹协调、整体推进等工作,负责领导和部署内部审计工作,审议年度审计工作报告,研究审定内部审计年度计划、重大政策和发展战略,内部审计重大事项等。

审计处内设财务审计科、工程审计科和综合科,现有4名审计人员,其中处级岗2名,科级岗2名;高级以上职称2名,中级职称2名。

审计处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院、审计署、教育部、黑龙江省教育厅关于审计工作的新要求,坚持“围绕中心、服务大局、有为有位、创新发展”的审计工作思路,突出审计重点,努力从优化制度、防范风险、提高效率、增强活力、完善治理角度提出审计建议,且揭示问题与推动解决问题相统一,着力发挥审计服务于学校内部治理的积极作用。